附表1-1 | |||
部门预算收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
收入项目类别 | 2015年预算 | 支出项目类别 | 2015年预算 |
一、公共财政预算拨款 | 1285.39 | 一、基本支出 | 925.28 |
二、基金预算财政拨款 | 人员支出 | 781.63 | |
三、财政代管资金专户拨款 | 其中:对个人和家庭补助支出 | 269.56 | |
四、其他财政资金拨款 | 商品和服务支出(公用支出) | 143.65 | |
五、驻外单位预算外收入 | 二、项目支出 | 313.92 | |
六、事业单位经营服务性收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
七、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
九、其他收入 | |||
本年收入合计 | 1285.39 | 本年支出合计 | 1239.2 |
十、历年结余结转资金(含上年) | 六、结转下年 | 46.2 | |
十一、用事业基金弥补收支差额 | |||
收入总计 | 1285.39 | 支出总计 | 1239.2 |